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南宁市江南区交通局部门预算公开表

发布时间:2016-02-16 09:31 来源:江南区交通运输局 作者:江南区交通运输局
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预算01表

           

单位名称:南宁市江南区交通局 单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

 

项                    目

2016年预算

项             目

2016年预算

项             目

2016年预算

 一.一般公共预算资金

325.77

  一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

172.77

    本级财政资金

174.77

  二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

143.12

    教育附加安排资金

0.00

  三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

16.30

    上级追加资金

151.00

  四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

13.36

 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金

0.00

  五、教育支出

0.00

    4.财政核定预留机动经费

0.00

       政府性基金收入安排的资金

0.00

  六、科学技术支出

0.00

二、项目支出

197.00

       专项收入安排的资金

0.00

  七、文化体育与传媒支出

0.00

    1.工资福利支出

0.00

       行政事业性收费收入安排的资金

0.00

  八、社会保障和就业支出

5.98

    2.商品和服务支出

2.00

       罚没收入安排的资金

0.00

  九、社会保险基金支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

0.00

       国有资本经营收入安排的资金

0.00

  十、医疗卫生与计划生育支出

15.50

    4.对企事业单位的补贴

0.00

       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

  十一、节能环保支出

0.00

    5.转移性支出

0.00

       其他收入安排的资金

0.00

  十二、城乡社区支出

0.00

    6.债务利息支出

0.00

 三.专户安排的资金(教育收费)

0.00

  十三、农林水支出

0.00

    7.基本建设支出

195.00

 四.其他资金

30.00

  十四、交通运输支出

334.93

    8.其他资本性支出

0.00

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

0.00

    9.其他支出

0.00

 

 

  十六、商业服务业等支出

0.00

    10.财政核定预留机动经费

0.00

 

 

  十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

  二十、住房保障支出

13.36

 

 

 

 

  二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

  二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

  二十三、其他支出

0.00

 

 

 

 

  二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

  二十六、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

  二十七、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

  二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

本  年  收  入  合  计

355.77

本  年  支  出  合  计

369.77

本  年  支  出  合  计

369.77

三、上年结余收入

14.00

二十七、结转下年

0.00

三、结转下年

0.00

     公共财政结转

0.00

 

 

    基本支出

0.00

      非税收入结转

0.00

 

 

    项目支出

0.00

        其中:政府性基金结转

0.00

 

 

    

 

            纳入预算管理的非税收入结转 

0.00

 

 

 

 

             其他非税收入结转(除政府性基金结转、             纳入预算管理的非税收入结转外)

0.00

 

 

 

 

      其他结转

14.00

 

 

 

 

收      入      总      计

369.77

支   出   总   计

369.77

支   出   总   计

369.77

部门财政拨款支出表(一般公共预算)

单位:

 

 

 南宁市江南区交通局

 

 

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

339.77

172.77

167.00

208

 

 

社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

  208

03

 

  财政对社会保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

    208

  03

99

    财政对其他社会保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.50

15.50

0.00

  210

05

 

  医疗保障

15.50

15.50

0.00

    210

  05

01

    行政单位医疗

4.10

4.10

0.00

    210

  05

02

    事业单位医疗

11.41

11.41

0.00

214

 

 

交通运输支出

304.93

137.93

167.00

  214

01

 

  公路水路运输

304.93

137.93

167.00

    214

  01

01

    行政运行(公路水路运输)

49.64

49.64

0.00

    214

  01

02

    一般行政管理事务(公路水路运输)

2.00

0.00

2.00

    214

  01

06

    公路养护(公路水路运输)

151.00

0.00

151.00

    214

  01

12

    公路运输管理

35.26

35.26

0.00

    214

  01

99

    其他公路水路运输支出

67.03

53.03

14.00

221

 

 

住房保障支出

13.36

13.36

0.00

  221

02

 

  住房改革支出

13.36

13.36

0.00

    221

  02

01

    住房公积金

13.36

13.36

0.00

部门财政拨款支出表(政府性基金预算)

 

 

 

 

 

预算03表

 

 

 

 

 

 

单位

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款支出表(按经济分类科目

单位:南宁市江南区交通局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

339.77

172.77

167.00

301

工资福利支出

143.12

143.12

0.00

  30101

  基本工资

48.09

48.09

0.00

  30102

  津贴补贴

42.17

42.17

0.00

  30103

  奖金

13.04

13.04

0.00

  30104

  社会保障缴费

21.49

21.49

0.00

  30107

  绩效工资

0.70

0.70

0.00

  30199

  其他工资福利支出

17.64

17.64

0.00

302

商品和服务支出

18.30

16.30

2.00

  30201

  办公费

2.06

2.06

0.00

  30202

  印刷费

0.52

0.52

0.00

  30210

  公务车运行维护费

3.50

3.50

0.00

  30211

  差旅费

4.99

4.99

0.00

  30213

  维修(护)费

1.63

0.63

1.00

  30215

  会议费

1.26

1.26

0.00

  30216

  培训费

0.59

0.59

0.00

  30217

  公务接待费

1.50

1.50

0.00

  30229

  福利费

1.25

1.25

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

1.00

0.00

1.00

303

对个人和家庭的补助

13.36

13.36

0.00

  30311

  住房公积金

13.36

13.36

0.00

309

基本建设支出

165.00

0.00

165.00

  30905

  基础设施建设(基建)

165.00

0.00

165.00

 

部门财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

单位:南宁市江南区交通局

 

单位:万元

项       目

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算资金安排预算数

合       计

5.00

5.00

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务接待费

1.50

1.50

3.公务用车费

3.50

3.50

其中:(1)公务用车运行维护费

3.50

3.50

      (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

说明:2016年行政单位及参公事业单位实行公务用车制度改革,具体方案暂未获批复,待南宁市批准后,再按改革方案下达公务用车运行维护费。

 

部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

单位名称:南宁市江南区交通局

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2016年预算

项             目

2016年预算

 一.一般公共预算资金

325.77

  一、一般公共服务支出

0.00

    本级财政资金

174.77

  二、外交支出

0.00

    教育附加安排资金

0.00

  三、国防支出

0.00

    上级追加资金

151.00

  四、公共安全支出

0.00

 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金

0.00

  五、教育支出

0.00

       专项收入安排的资金

0.00

  六、科学技术支出

0.00

       行政事业性收费收入安排的资金

0.00

  七、文化体育与传媒支出

0.00

       罚没收入安排的资金

0.00

  八、社会保障和就业支出

5.98

       国有资本经营收入安排的资金

0.00

  九、社会保险基金支出

0.00

       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

  十、医疗卫生与计划生育支出

15.50

       其他收入安排的资金

0.00

  十一、节能环保支出

0.00

 

 

  十二、城乡社区支出

0.00

 

 

  十三、农林水支出

0.00

 

 

  十四、交通运输支出

304.93

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

  十七、金融支出

0.00

 

 

  十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  二十、住房保障支出

13.36

 

 

  二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

  二十二、预备费

0.00

 

 

  二十三、其他支出

0.00

 

 

  二十五、转移性支出

0.00

 

 

  二十六、债务还本支出

0.00

 

 

  二十七、债务付息支出

0.00

 

 

  二十八、债务发行费用支出

0.00

本  年  收  入  合  计

325.77

本  年  支  出  合  计

339.77

三、上年结余收入

14.00

二十七、结转下年

0.00

     公共财政结转

0.00

 

 

      非税收入结转

0.00

 

 

            纳入预算管理的非税收入结转 

0.00

 

 

             其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外)

0.00

 

 

      其他结转

14.00

 

 

收      入      总      计

339.77

支   出   总   计

339.77

一般公共预算基本支出表

 

单位:南宁市江南区交通局

 

 

 

单位:万元

科目名称

基本支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

172.77

143.12

16.30

13.36

208

 

 

社会保障和就业支出

5.98

5.98

0.00

0.00

  208

03

 

  财政对社会保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

    208

  03

99

    财政对其他社会保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.50

15.50

0.00

0.00

  210

05

 

  医疗保障

15.50

15.50

0.00

0.00

    210

  05

01

    行政单位医疗

4.10

4.10

0.00

0.00

    210

  05

02

    事业单位医疗

11.41

11.41

0.00

0.00

214

 

 

交通运输支出

137.93

121.63

16.30

0.00

  214

01

 

  公路水路运输

137.93

121.63

16.30

0.00

    214

  01

01

    行政运行(公路水路运输)

49.64

46.47

3.17

0.00

    214

  01

02

    一般行政管理事务(公路水路运输)

0.00

0.00

0.00

0.00

    214

  01

06

    公路养护(公路水路运输)

0.00

0.00

0.00

0.00

    214

  01

12

    公路运输管理

35.26

29.56

5.70

0.00

    214

  01

99

    其他公路水路运输支出

53.03

45.61

7.43

0.00

221

 

 

住房保障支出

13.36

0.00

0.00

13.36

  221

02

 

  住房改革支出

13.36

0.00

0.00

13.36

    221

  02

01

    住房公积金

13.36

0.00

0.00

13.36

部门收入总表

单位名称:南宁市江南区交通局

单位:万元

收            入

 

项                    目

2016年预算

 一.一般公共预算资金

325.77

    本级财政资金

174.77

    教育附加安排资金

0.00

    上级追加资金

151.00

 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金

0.00

       政府性基金收入安排的资金

0.00

       专项收入安排的资金

0.00

       行政事业性收费收入安排的资金

0.00

       罚没收入安排的资金

0.00

       国有资本经营收入安排的资金

0.00

       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

       其他收入安排的资金

0.00

 三.专户安排的资金(教育收费)

0.00

 四.其他资金

30.00

 

 

本  年  收  入  合  计

355.77

三、上年结余收入

14.00

     公共财政结转

0.00

      非税收入结转

0.00

        其中:政府性基金结转

0.00

            纳入预算管理的非税收入结转 

0.00

             其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外)

0.00

      其他结转

14.00

收      入      总      计

369.77

 

部门支出总表

单位名称:南宁市江南区交通局

 

 

单位:万元

支                  出

 

 

 

项             目

2016年预算

项             目

2016年预算

  一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

172.77

  二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

143.12

  三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

16.30

  四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

13.36

  五、教育支出

0.00

    4.财政核定预留机动经费

0.00

  六、科学技术支出

0.00

二、项目支出

197.00

  七、文化体育与传媒支出

0.00

    1.工资福利支出

0.00

  八、社会保障和就业支出

5.98

    2.商品和服务支出

2.00

  九、社会保险基金支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

0.00

  十、医疗卫生与计划生育支出

15.50

    4.对企事业单位的补贴

0.00

  十一、节能环保支出

0.00

    5.转移性支出

0.00

  十二、城乡社区支出

0.00

    6.债务利息支出

0.00

  十三、农林水支出

0.00

    7.基本建设支出

195.00

  十四、交通运输支出

334.93

    8.其他资本性支出

0.00

  十五、资源勘探信息等支出

0.00

    9.其他支出

0.00

  十六、商业服务业等支出

0.00

    10.财政核定预留机动经费

0.00

  十七、金融支出

0.00

 

 

  十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  二十、住房保障支出

13.36

 

 

  二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

  二十二、预备费

0.00

 

 

  二十三、其他支出

0.00

 

 

  二十五、转移性支出

0.00

 

 

  二十六、债务还本支出

0.00

 

 

  二十七、债务付息支出

0.00

 

 

  二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

本  年  支  出  合  计

369.77

本  年  支  出  合  计

369.77

二十七、结转下年

0.00

三、结转下年

0.00

 

 

    基本支出

0.00

 

 

    项目支出

0.00

支   出   总   计

369.77

支   出   总   计

369.77